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xx 机动车检测有限公司x 年内部审核报告编制: x 审核: x 批准: x x 年 x 月 x 日目 录一 内审实施计划表二 内审检查表三 内部审核不符合通知单四 内审改进措施及实施验证表五 内审报告记录编号:XY-JL-17-x 内审实施计划表审核目的 定期对质量活动进行内部审核,验证其运作持续符合管理体系和准则要求审核范围 管理体系涵盖的所有部门审核依据 《检验检测机构资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》《作业指导书》审核时间 x 年 10 月 12---14 日审核方式 现场审查审核分组 组长:x 第一组:x x
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